政务公开
来源:西工区人大 时间:2018-10-11 点击量:706
编制单位:河南省洛阳市西工区人民代表大会常务委员会办公室 2018年10月 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 增加或减少 | 增减 | 增长或下降 | 增减比 | 占总数比例 | 完成预算比例 | ||
收入总计 | 增加 | 0.00 | 增长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出总计 | 增加 | 0.00 | 增长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
收入合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
财政拨款收入 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||||
事业收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
支出合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
基本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||||
项目收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
经营收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
财政拨款收入总计 | 增加 | 0.00 | 增长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款支出总计 | 增加 | 0.00 | 增长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款支出 | 增加 | 0.00 | 增长 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | ||
一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||||
外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
医疗卫生和计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
农林水指出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出 | 增加 | 0.00 | 增长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三公经费财政拨款支出 | 减少 | 0.00 | 下降 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
因公出国支出 | 增加 | 0.00 | 增长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
公务用车购置及运行 | 减少 | 0.00 | 下降 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | ||
公务接待费支出 | 增加 | 0.00 | 增长 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
政府性基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
机关运行经费 | 减少 | 0.00 | 下降 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
上级补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
附属单位上缴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
上缴上级单位支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
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